মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৬৯১২০১০)
উপজেলা: বিশ্বনাথ, জেলা: সিলেট।
অর্থ-বছর: ২০১৬-২০১৭
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভার কার্যবিবরণী
তারিখ:
সময়: সকাল ১১.০০ঘটিকা
স্থান: ৩নং অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
সভাপতি: জনাব মো: লিলু মিয়া, চেয়ারম্যান, ৩নং অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদ
সভার আলোচ্য বিষয়:
১। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্থাব ও অনুমোদন।
২। বিবিধ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম ও স্বাক্ষর সংযুক্ত:

অদ্যকার সভায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন এবং বিগত সভার কার্য বিবরণী অদ্যকার সভায় পাঠক্রমে অনুমোদিত হয়।
১নং প্রস্থাব: প্রস্থাবক চেয়ারম্যান সাহেব: তিনি সভায় জানান ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশোধনী অধ্যাদেশ ১৯৮৮ মোতাবেক আয় ব্যয়ের বাৎসরিক বাজেট তৈরিতে ট্যাক্স ধার্র্য্যরে ব্যবস্থা করিতে হইবে। ট্যাক্স প্রয়োজনে ঠিক করিয়া পরবর্তীতে আয় ব্যয়ের হিসাব হইবে। গত দুই বৎসরের পূর্বমূল্য অনুযায়ী ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। ঐ তালিকা অনুসারে ২০১৬-২০১৭ সনের ট্যাক্স প্রপোজেল ঠিক করা যাইতে পারে।
২০১৬-২০১৭ সনের ট্যাক্সের প্রপোজল
১। জমি অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের ট্যাক্স=১৫০০০০/-
২। জমি অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের চৌকিদারী=১৫০০০০/-
৩। পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ফি=২৭০০০০/-
৪। রিক্সার লাইসেন্স ফি=২০০০০/-
ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্থাব সভায় গৃহিত হইয়াছে।
সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের খসড়া হিসাব সভায় দাখিল করা হইয়াছে। ঐ হিসেব অনুসারে চুড়ান্ত আয় ব্যয়ে তৈরি সিদ্ধান্ত গৃহিত।
চেয়ারম্যান সাহেবের উপরোক্ত প্রস্থাব অনুসারে সভায় ব্যাপক আলোচনা হয় এবং জনস্বার্থে নি¤েœ আয় ব্যায়ের হিসাব।
মোট আয়=৫২,০৫,৪২৮.৩৫/-
মোট ব্যয়=৫২,০০,২০০.৩৫/-
২০১৬-২০১৭ সনের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত।
আয়:
খাতের নাম    পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট
২০১৬-২০১৭    চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)
২০১৫-২০১৬    পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)
২০১৪-২০১৫
    নিজস্ব তহবিল    অন্যান্য তহবিল    মোট        
১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬
প্রারম্ভিক জের                    
          হাতে নগদ                    
          ব্যাংক জমা    =১৪,৭৮১/-    =৬০৪৭.৩৫/-    ২০,৮২৮.৩৫/-    =১০৮২৯/-    
          মোট প্রারম্ভিক জের:                    
প্রাপ্তি:                    
   কর আদায়    =৩,০০,০০০/-        =৫,০০,০০০/-    =৪,৩০,০০০/-    =৪,৪০,০০০/-
   কর আদায় (বকেয়া)    =২,০০,০০০/-                
   পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস    =২,৭০,০০০/-        =২,৭০,০০০/-    =২,৬৫,০০০/-    =২,৫২,০০০/-
   ইজারা বাবদ প্রাপ্তি                    
   অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস    =২০,০০০/-        =২০,০০০/-    =১০,০০০/-    =১০,০০০/-
   সম্পত্তি থেকে আয়                    
   সংস্থাপন কাজে সরকারি সুত্রে অনুদান    =১,০০,০০০/-    =৬,৪০,০০০/-    =৭,৪০,০০০/-    =২,০০,০০০/-    
   স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ        =৭,০০,০০০/-    =৭,০০,০০০/-    =৬,০০,০০০/-    =৭,৫০,০০০/-
   এডিপিতে সরকারি সুত্রে অনুদান        =২,০৪,৬০০/-    =২,০৪,৬০০/-        
   সরকারি থোক বরাদ্ধ        =২৫,০০,০০০/-    =২৫,০০,০০০/-    =২৪,০০,০০০/-    =১৬,৫০,০০০/-
   স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সুত্রে প্রাপ্তি    =১,০০,০০০/-    =৫০,০০০/-    =১,৫০,০০০/-        =৭,১৬,২০০/-
   অন্যান্য প্রাপ্তি        =১,০০,০০০/-    =১,০০,০০০/-    =৪,০০,০০০/-    =২,০৫,০২৫/-
মোট প্রাপ্তি    =১০,০৪,৭৮১/-    =৪২,০০,৬৪৭.৩৫/-    =৫২,০৫,৪২৮.৩৫/-    =৪৩,১৫,৮২৯/-    =৪০,২৩,২২৫/-

ব্যায়:
খাতের নাম    পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট
২০১৬-২০১৭    চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)
২০১৫-২০১৬    পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)
২০১৪-২০১৫
    নিজস্ব তহবিল    অন্যান্য তহবিল    মোট        
১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬
সংস্থাপন ব্যয়:
   চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী  
    বকেয়া সহ)    =৩,২৫,৫০০/-    =১,৭০,১০০/-    =৪,৯৫,৬০০/-    =৭,৮৮,০০০/-    =৬,৭৮,৩০০/-
   কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা        =৭,০৪,৬০০/-    =৭,০৪,৬০০/-    =৫,১৯,৮০০/-    
   কর আদায় বাবদ ব্যয়    =১,২৫,০০০/-        =১,২৫,০০০/-    =১,০৭,৫০০/-    ১,১০,০০০/-
   প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি    =৫০,০০০/-        =৫০,০০০/-    =৫০,০০০/-    =৩৫,০০০/-
   ডাক ও তার                    
   বিদ্যুৎ বিল    =১৫,০০০/-        =১৫,০০০/-    =১৫,০০০/-    =১৫,০০০/-
   অফিস রক্ষণাবেক্ষণ    =৫০,০০০/-        =৫০,০০০/-    =৫০,০০০/-    =২৫,০০০/-
   অন্যান্য (কম্পিউটার প্রশিক্ষর+সেলাই প্রশিক্ষণ+খেলাধুলা)    =৬৫,০০০/-    =৭৫,০০০/-    =১,৪০,০০০/-    =৪,০০,০০০/-    =১,৬২,০০০/-
উন্নয়নমূলক ব্যয়:
   কৃষি প্রকল্প    =৫০,০০০/-    =২,৫০,০০০/-    =৩,০০,০০০/-    =২,০০,০০০/-    =৩,০০,০০০/-
   স্বাস্থ ও পয়ঃনিষ্কাশন    =১,০০,০০০/-    =৫,৫০,০০০/-    =৬,৫০,০০০/-    =৪,০০,০০০/-    =৫,০০,০০০/-
   রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত    =১,০০,০০০/-    =১৮,০০,০০০/-    =১৯,০০,০০০/-    =১৬,০০,০০০/-    =১৩,০০,০০০/-
   গৃহ নির্মাণ ও মেরামত        =১,০০,০০০/-    =১,০০,০০০/-        
   শিক্ষা কর্মসূচি    =৫০,০০০/-    =৩,০০,০০০/-    =৩,৫০,০০০/-    =৩,০০,০০০/-    =৩,০০,০০০/-
   সেচ ও খাল        =১,০০,০০০/-    =১,০০,০০০/-    =১,০০,০০০/-    
   অন্যান (বৃক্ষরোপন ও প্রযুক্তি খাতে)    =৭০,০০০/-    =১,৫০,০০০/-    =২,২০,০০০/-    =৯০,০০০/-    =১,৩০,০০০/-
মোট ব্যয়:    =১০,০০,৫০০/-    =৪১,৯৯,৭০০/-    =৫২,০০,২০০/-    =৪২,৬০,৩০০/-    =৩৯,৮৯,১০০/-
সমাপনী জের:    =৪,২৮১/-    =৯৪৭.৩৫/-    =৫,২২৮.৩৫/-    =৫৫,৫২৯/-    =৩৪,১২৫/-
অনুমোদনের তারিখ:


সচিবের স্বাক্ষর                                             চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter